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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FOLHA COLETIVA EXECUTIVO MUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1520 Data de lançamento: 25/03/2014
Tipo de empenho: Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção da Administração Tributaria
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de Serviço
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MÊS FOPAG 03/2014 0,00 170,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2014 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MÊS FOPAG 03/2014 170,34
25/03/2014 FOPAG 03/2014 170,34
28/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 170,34
TOTAL 170,34 170,34 170,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.