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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 153 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa: TERMO ADITIVO 3º- INFORMATICA- CARTA CONVITE 32/10
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 32 / 2010

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466. 0,00 769,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466. 769,50
24/02/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466. 85,50
05/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 85,50
13/03/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466. 85,50
14/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 85,50
22/04/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466. 85,50
28/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 85,50
15/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466. 85,50
10/06/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 85,50
17/06/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466. 85,50
24/06/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 85,50
09/07/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466. 85,50
06/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 85,50
15/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466. 85,50
10/09/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 85,50
22/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466. 85,50
09/10/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA EXERCICIO DE 2013- SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CFE CARTA CONVITE NR 32/2010, CONTRATO NR 080/2013, ANEXA. TIPO DE DESPESA 466. 85,50
05/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 85,50
11/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 85,50
TOTAL 769,50 769,50 769,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.