Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1M² DE MDF. PARA USO NA ESCOLA SEND. P. MACHADO DE LINHA PROGRESSO E EXTENSÃO DA SEDE, CFE OC. NR 520/2014,ANEXA.
0,00
710,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1M² DE MDF. PARA USO NA ESCOLA SEND. P. MACHADO DE LINHA PROGRESSO E EXTENSÃO DA SEDE, CFE OC. NR 520/2014,ANEXA.
710,00
27/03/2014
POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR
-570,00
31/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1M² DE MDF. PARA USO NA ESCOLA SEND. P. MACHADO DE LINHA PROGRESSO E EXTENSÃO DA SEDE, CFE OC. NR 520/2014,ANEXA.
140,00
02/04/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.