Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS.PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE BANDA MARCIAL MUNICIPAL DE VISTA GAUCHA- RS, CFE OC. NR 522/2014,ANEXA.CFE CONTRATO NR 039/2014. |
7.950,00 |
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29/04/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS.PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE BANDA MARCIAL MUNICIPAL DE VISTA GAUCHA- RS, CFE OC. NR 522/2014,ANEXA.CFE CONTRATO NR 039/2014. |
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1.136,00 |
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12/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854987
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1.136,00 |
28/05/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS.PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE BANDA MARCIAL MUNICIPAL DE VISTA GAUCHA- RS, CFE OC. NR 522/2014,ANEXA.CFE CONTRATO NR 039/2014. |
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1.200,00 |
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11/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855013
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1.200,00 |
01/07/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS.PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE BANDA MARCIAL MUNICIPAL DE VISTA GAUCHA- RS, CFE OC. NR 522/2014,ANEXA.CFE CONTRATO NR 039/2014. |
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1.300,00 |
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16/07/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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1.300,00 |
28/07/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS.PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE BANDA MARCIAL MUNICIPAL DE VISTA GAUCHA- RS, CFE OC. NR 522/2014,ANEXA.CFE CONTRATO NR 039/2014. |
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1.100,00 |
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11/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855053
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1.100,00 |
27/08/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS.PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE BANDA MARCIAL MUNICIPAL DE VISTA GAUCHA- RS, CFE OC. NR 522/2014,ANEXA.CFE CONTRATO NR 039/2014. |
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1.200,00 |
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24/09/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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1.200,00 |
02/10/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS.PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE BANDA MARCIAL MUNICIPAL DE VISTA GAUCHA- RS, CFE OC. NR 522/2014,ANEXA.CFE CONTRATO NR 039/2014. |
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1.024,00 |
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27/10/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS.PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE BANDA MARCIAL MUNICIPAL DE VISTA GAUCHA- RS, CFE OC. NR 522/2014,ANEXA.CFE CONTRATO NR 039/2014. |
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990,00 |
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10/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855125
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1.024,00 |
19/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855130
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990,00 |
TOTAL |
7.950,00 |
7.950,00 |
7.950,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
30/04/2014 |
22,72 |
3100/2014 |
Lançada |
IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo |
30/04/2014 |
17,04 |
3100/2014 |
Lançada |
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
29/05/2014 |
24,00 |
3926/2014 |
Lançada |
IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo |
29/05/2014 |
18,00 |
3926/2014 |
Lançada |
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
02/07/2014 |
26,00 |
4913/2014 |
Lançada |
IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo |
02/07/2014 |
19,50 |
4913/2014 |
Lançada |
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
30/07/2014 |
22,00 |
5692/2014 |
Lançada |
IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo |
30/07/2014 |
16,50 |
5692/2014 |
Lançada |
IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo |
28/08/2014 |
18,00 |
6505/2014 |
Lançada |
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
28/08/2014 |
24,00 |
6505/2014 |
Lançada |
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
02/10/2014 |
20,48 |
7461/2014 |
Lançada |
IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo |
02/10/2014 |
15,36 |
7461/2014 |
Lançada |
IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo |
30/10/2014 |
14,85 |
8111/2014 |
Lançada |
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
30/10/2014 |
19,80 |
8111/2014 |
Lançada |
TOTAL |
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278,25 |
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