Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: BANRISUL S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1618 |
Data de lançamento: |
31/03/2014 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA EXTORNO DE CHEQUE DEVOLVIDO COM O BANRISUL, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
0,35 |
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31/03/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA EXTORNO DE CHEQUE DEVOLVIDO COM O BANRISUL, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
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0,35 |
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31/03/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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0,35 |
TOTAL |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.