Manut e Desenv das Atividades Ensino Fundamental- Recurso MDE
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TINTA COLORIDO E UM PRETO. UMA CORREIA DO COMANDO. UM AUTUADOR. PARA USO NA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNIC. SENADOR P. MACHADO, CFE OC. NR 533/2014,ANEXA.
0,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TINTA COLORIDO E UM PRETO. UMA CORREIA DO COMANDO. UM AUTUADOR. PARA USO NA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNIC. SENADOR P. MACHADO, CFE OC. NR 533/2014,ANEXA.
230,00
04/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TINTA COLORIDO E UM PRETO. UMA CORREIA DO COMANDO. UM AUTUADOR. PARA USO NA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNIC. SENADOR P. MACHADO, CFE OC. NR 533/2014,ANEXA.
230,00
11/04/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854967
230,00
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.