Nome do Credor: CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIARIAS LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
1660
Data de lançamento:
01/04/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 21,87 TON DE PEDRISCO.54,41 TON DE BRITA 01. PARA USO NO ASFALTAMENTO DA RUA A, CFE OC. NR 548/2014,ANEXA.
0,00
2.898,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 21,87 TON DE PEDRISCO.54,41 TON DE BRITA 01. PARA USO NO ASFALTAMENTO DA RUA A, CFE OC. NR 548/2014,ANEXA.
2.898,64
04/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 21,87 TON DE PEDRISCO.54,41 TON DE BRITA 01. PARA USO NO ASFALTAMENTO DA RUA A, CFE OC. NR 548/2014,ANEXA.
2.898,64
TOTAL
2.898,64
2.898,64
0,00
SALDO A PAGAR
2.898,64
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.