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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1675 Data de lançamento: 02/04/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades Ensino Fundamental- Recurso MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS. PARA USO EM TRABALHOS COM ALUNOS DA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 555/2014,ANEXA. 0,00 134,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS. PARA USO EM TRABALHOS COM ALUNOS DA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 555/2014,ANEXA. 134,40
04/04/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS. PARA USO EM TRABALHOS COM ALUNOS DA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 555/2014,ANEXA. 134,40
09/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 134,40
TOTAL 134,40 134,40 134,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.