Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1677 |
Data de lançamento: |
02/04/2014 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção de Vias Públicas-Recurso CIDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Contrib. Interv. Domínio Econômico-CIDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSERTO DE PNEU 14X24. PARA MELHORIAS DA PATROLA GD 555-3 C DA SMOVSU, CFE OC. NR 561/2014,ANEXA. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSERTO DE PNEU 14X24. PARA MELHORIAS DA PATROLA GD 555-3 C DA SMOVSU, CFE OC. NR 561/2014,ANEXA. |
50,00 |
|
|
04/04/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSERTO DE PNEU 14X24. PARA MELHORIAS DA PATROLA GD 555-3 C DA SMOVSU, CFE OC. NR 561/2014,ANEXA. |
|
50,00 |
|
09/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850201
|
|
|
50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
04/04/2014 |
1,00 |
2405/2014 |
Lançada |
TOTAL |
|
1,00 |
|
|