PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA MUNIC. DEEDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE OC. NR 570/2014,ANEXA.
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1.420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA MUNIC. DEEDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE OC. NR 570/2014,ANEXA.
1.420,00
04/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA MUNIC. DEEDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE OC. NR 570/2014,ANEXA.
1.420,00
09/04/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
1.420,00
TOTAL
1.420,00
1.420,00
1.420,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.