Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA ALMOFADA DE SEPARAÇÃO. PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA DE XEROX DA SMEC, CFE OC. NR 4/2014,ANEXA.
0,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA ALMOFADA DE SEPARAÇÃO. PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA DE XEROX DA SMEC, CFE OC. NR 4/2014,ANEXA.
70,00
16/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA ALMOFADA DE SEPARAÇÃO. PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA DE XEROX DA SMEC, CFE OC. NR 4/2014,ANEXA.
70,00
TOTAL
70,00
70,00
0,00
SALDO A PAGAR
70,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.