Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/04/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMA, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONRATO NR 045/2014 E TIPO DE DESPESA 490. |
3.000,00 |
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03/06/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMA, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONRATO NR 045/2014 E TIPO DE DESPESA 490. |
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122,50 |
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06/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2702
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122,50 |
28/07/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMA, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONRATO NR 045/2014 E TIPO DE DESPESA 490. |
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1.176,00 |
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05/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2810
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1.176,00 |
14/10/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMA, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONRATO NR 045/2014 E TIPO DE DESPESA 490. |
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294,00 |
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31/10/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMA, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONRATO NR 045/2014 E TIPO DE DESPESA 490. |
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87,00 |
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10/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864689
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294,00 |
19/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2968
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87,00 |
29/12/2014 |
POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR |
-1.320,50 |
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TOTAL |
1.679,50 |
1.679,50 |
1.679,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.