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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1755 Data de lançamento: 07/04/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: TERMO ADITIVO 04- CONSERTO VEICULOS- MÃO DE OBRA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2010

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMA, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONRATO NR 045/2014 E TIPO DE DESPESA 490. 0,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMA, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONRATO NR 045/2014 E TIPO DE DESPESA 490. 3.000,00
03/06/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMA, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONRATO NR 045/2014 E TIPO DE DESPESA 490. 122,50
06/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2702 122,50
28/07/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMA, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONRATO NR 045/2014 E TIPO DE DESPESA 490. 1.176,00
05/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2810 1.176,00
14/10/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMA, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONRATO NR 045/2014 E TIPO DE DESPESA 490. 294,00
31/10/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMA, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONRATO NR 045/2014 E TIPO DE DESPESA 490. 87,00
10/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864689 294,00
19/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2968 87,00
29/12/2014 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR -1.320,50
TOTAL 1.679,50 1.679,50 1.679,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 03/06/2014 2,45 4108/2014 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 28/07/2014 23,52 5562/2014 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 17/10/2014 5,88 7845/2014 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 04/11/2014 1,74 8243/2014 Lançada
TOTAL   33,59