Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/04/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONRATO NR 045/2014 E TIPO DE DESPESA 490. |
3.000,00 |
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29/04/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONRATO NR 045/2014 E TIPO DE DESPESA 490. |
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208,25 |
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05/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864405
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208,25 |
03/06/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONRATO NR 045/2014 E TIPO DE DESPESA 490. |
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122,50 |
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06/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2702
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122,50 |
01/07/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONRATO NR 045/2014 E TIPO DE DESPESA 490. |
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61,25 |
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28/07/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONRATO NR 045/2014 E TIPO DE DESPESA 490. |
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1.029,00 |
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05/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2810
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61,25 |
05/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2810
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1.029,00 |
27/08/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONRATO NR 045/2014 E TIPO DE DESPESA 490. |
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1.579,00 |
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10/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864620
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354,00 |
22/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864645
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1.225,00 |
TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |