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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: L.S. DAL PONTE & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1775 Data de lançamento: 08/04/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Apoio a Manut Novos Estabelecimentos de Educação Infantil Publica-FNDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: ESCOLA SONHO MEU
Fonte de Recurso: FNDE-Apoio Financeiro Manut Novos Estab Públ Infan

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 KITS DEENCAIXE E DESENCAIXE COM 10 BRINQUEDOS. PARA UOS DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE OC. NR 598/2014,ANEXA. 0,00 390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 KITS DEENCAIXE E DESENCAIXE COM 10 BRINQUEDOS. PARA UOS DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE OC. NR 598/2014,ANEXA. 390,00
10/04/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 KITS DEENCAIXE E DESENCAIXE COM 10 BRINQUEDOS. PARA UOS DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE OC. NR 598/2014,ANEXA. 390,00
10/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 390,00
TOTAL 390,00 390,00 390,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.