PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS ASERV. MUNIC. ELENIR CAPPELARI- MDE- PERIODO DE 01/01/2014 A 20/01/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
0,00
3.294,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS ASERV. MUNIC. ELENIR CAPPELARI- MDE- PERIODO DE 01/01/2014 A 20/01/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
3.294,75
02/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS ASERV. MUNIC. ELENIR CAPPELARI- MDE- PERIODO DE 01/01/2014 A 20/01/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
3.294,75
13/01/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854875
3.294,75
TOTAL
3.294,75
3.294,75
3.294,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Emprestimo Consignado CAIXA ECON.FEDERAL
09/01/2014
795,24
25/2014
Lançada
Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha
09/01/2014
9,24
25/2014
Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
09/01/2014
264,67
25/2014
Lançada
SORELA - Contribuição Plano de Saúde
09/01/2014
109,83
25/2014
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo