PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, , OC. NR 607/2014 E TIPO DE DESPESA 493.
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288,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, , OC. NR 607/2014 E TIPO DE DESPESA 493.
288,00
13/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE NR 06/2014, , OC. NR 607/2014 E TIPO DE DESPESA 493.
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TOTAL
288,00
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SALDO A PAGAR
288,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.