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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NILTON GANDINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1866 Data de lançamento: 10/04/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 45 KG. PARA USO NA ESCOLA DE EDC. INFANTIL SONHO MEU E SENADOT P. MACHADO, CFE OC. NR 617/2014,ANEXA. 0,00 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 45 KG. PARA USO NA ESCOLA DE EDC. INFANTIL SONHO MEU E SENADOT P. MACHADO, CFE OC. NR 617/2014,ANEXA. 380,00
10/04/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 45 KG. PARA USO NA ESCOLA DE EDC. INFANTIL SONHO MEU E SENADOT P. MACHADO, CFE OC. NR 617/2014,ANEXA. 380,00
TOTAL 380,00 380,00 0,00
SALDO A PAGAR 380,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.