Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 45 KG. PARA USO NA ESCOLA DE EDC. INFANTIL SONHO MEU E SENADOT P. MACHADO, CFE OC. NR 617/2014,ANEXA.
0,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 45 KG. PARA USO NA ESCOLA DE EDC. INFANTIL SONHO MEU E SENADOT P. MACHADO, CFE OC. NR 617/2014,ANEXA.
380,00
10/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 45 KG. PARA USO NA ESCOLA DE EDC. INFANTIL SONHO MEU E SENADOT P. MACHADO, CFE OC. NR 617/2014,ANEXA.
380,00
TOTAL
380,00
380,00
0,00
SALDO A PAGAR
380,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.