Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: FLORA SUL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1878 |
Data de lançamento: |
10/04/2014 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
Natureza da despesa: |
PRAÇA PUBLICA. |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PLANTAS DIVERSAS. PARA PLANTIO NA PRAÇA EM CONSTRUÇÃO, CFE OC. NR 629/2014,ANEXA. |
0,00 |
4.952,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PLANTAS DIVERSAS. PARA PLANTIO NA PRAÇA EM CONSTRUÇÃO, CFE OC. NR 629/2014,ANEXA. |
4.952,00 |
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22/04/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PLANTAS DIVERSAS. PARA PLANTIO NA PRAÇA EM CONSTRUÇÃO, CFE OC. NR 629/2014,ANEXA. |
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4.952,00 |
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TOTAL |
4.952,00 |
4.952,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
4.952,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.