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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1996 Data de lançamento: 17/04/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade: MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades dos Postos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.30.00.00.00 - Material para Comunicações
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE UMA CX DE SOM USB. PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE OC. NR 671/2014,ANEXA. 0,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE UMA CX DE SOM USB. PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE OC. NR 671/2014,ANEXA. 25,00
22/04/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE UMA CX DE SOM USB. PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE OC. NR 671/2014,ANEXA. 25,00
TOTAL 25,00 25,00 0,00
SALDO A PAGAR 25,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.