Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 CARTUCHOS TONNER UNIVERSAL. 02 TONER SAMSUNG. PARA USO NAS IMPRESSORAS DOS STORES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE, CFE OC. NR 680/2014,ANEXA.
0,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 CARTUCHOS TONNER UNIVERSAL. 02 TONER SAMSUNG. PARA USO NAS IMPRESSORAS DOS STORES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE, CFE OC. NR 680/2014,ANEXA.
480,00
25/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 CARTUCHOS TONNER UNIVERSAL. 02 TONER SAMSUNG. PARA USO NAS IMPRESSORAS DOS STORES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE, CFE OC. NR 680/2014,ANEXA.
480,00
TOTAL
480,00
480,00
0,00
SALDO A PAGAR
480,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.