Nome do Credor: VERA CRISTIANE KIRST PICCININI - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2020
Data de lançamento:
23/04/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 UN DE PAPEL CARTÃO. 04 JG DE CANETÃO. PARA USO NOS TRABALHOS DOS PROFESSORES PNAIC, CFE OC. NR 689/2014,ANEXA.
0,00
18,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 UN DE PAPEL CARTÃO. 04 JG DE CANETÃO. PARA USO NOS TRABALHOS DOS PROFESSORES PNAIC, CFE OC. NR 689/2014,ANEXA.
18,90
25/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 UN DE PAPEL CARTÃO. 04 JG DE CANETÃO. PARA USO NOS TRABALHOS DOS PROFESSORES PNAIC, CFE OC. NR 689/2014,ANEXA.
18,90
TOTAL
18,90
18,90
0,00
SALDO A PAGAR
18,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.