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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FOLHA COLETIVA EXECUTIVO MUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2101 Data de lançamento: 23/04/2014
Tipo de empenho: Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE ABRIL DE 2014- CONTRATO PAIF. 0,00 1.468,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE ABRIL DE 2014- CONTRATO PAIF. 1.468,59
23/04/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE ABRIL DE 2014- CONTRATO PAIF. 1.468,59
TOTAL 1.468,59 1.468,59 0,00
SALDO A PAGAR 1.468,59
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.