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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2149 Data de lançamento: 24/04/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 21/2013- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 21 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAS- GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCAL NR 21/2013, TIPO DE DESPESA 456. 0,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2014 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAS- GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCAL NR 21/2013, TIPO DE DESPESA 456. 3.000,00
13/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAS- GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCAL NR 21/2013, TIPO DE DESPESA 456. 313,25
19/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAS- GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCAL NR 21/2013, TIPO DE DESPESA 456. 153,36
20/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 50 313,25
23/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 54 153,36
26/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAS- GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCAL NR 21/2013, TIPO DE DESPESA 456. 326,30
29/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAS- GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCAL NR 21/2013, TIPO DE DESPESA 456. 192,52
30/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2526 326,30
05/06/2014 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAS- GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCAL NR 21/2013, TIPO DE DESPESA 456. 182,73
12/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 62 182,73
12/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 62 192,52
23/06/2014 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAS- GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCAL NR 21/2013, TIPO DE DESPESA 456. 400,57
27/06/2014 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAS- GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCAL NR 21/2013, TIPO DE DESPESA 456. 110,94
03/07/2014 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAS- GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCAL NR 21/2013, TIPO DE DESPESA 456. 420,93
10/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 81 110,94
10/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 81 400,57
10/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 81 420,93
21/07/2014 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAS- GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCAL NR 21/2013, TIPO DE DESPESA 456. 156,62
25/07/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 156,62
28/07/2014 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAS- GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCAL NR 21/2013, TIPO DE DESPESA 456. 159,89
01/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAS- GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCAL NR 21/2013, TIPO DE DESPESA 456. 163,15
01/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAS- GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCAL NR 21/2013, TIPO DE DESPESA 456. 43,85
05/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAS- GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCAL NR 21/2013, TIPO DE DESPESA 456. 375,89
05/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 94 159,89
08/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 43,85
08/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 163,15
08/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 375,89
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.