Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-Salário Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 CX DE DISCO TACOGRAFO SEMANAIS. PARA USO NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DA SMEC, CFE OC. NR 719/2014,ANEXA.
0,00
118,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 CX DE DISCO TACOGRAFO SEMANAIS. PARA USO NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DA SMEC, CFE OC. NR 719/2014,ANEXA.
118,50
30/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 CX DE DISCO TACOGRAFO SEMANAIS. PARA USO NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DA SMEC, CFE OC. NR 719/2014,ANEXA.
118,50
TOTAL
118,50
118,50
0,00
SALDO A PAGAR
118,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.