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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CARINE MORESCO TRANSPORTES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2215 Data de lançamento: 29/04/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: CARTA CONVITE 09/2014- RECAPAGENS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 9 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECAPAGENS DE 02 PNEUS 18.4 X 34 A QUENTE. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE OC. NR 698/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 9/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 053/2014. 0,00 2.920,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECAPAGENS DE 02 PNEUS 18.4 X 34 A QUENTE. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE OC. NR 698/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 9/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 053/2014. 2.920,00
TOTAL 2.920,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.920,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.