PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ADIS AGOSTINI MARCHI- DEP DE ASST. SOCIAL . PERIODO DE 01/05/2014 A 30/05/2014. CFE RECIBO EM ANEXO.
0,00
1.648,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ADIS AGOSTINI MARCHI- DEP DE ASST. SOCIAL . PERIODO DE 01/05/2014 A 30/05/2014. CFE RECIBO EM ANEXO.
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02/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ADIS AGOSTINI MARCHI- DEP DE ASST. SOCIAL . PERIODO DE 01/05/2014 A 30/05/2014. CFE RECIBO EM ANEXO.
1.648,23
05/05/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 40
1.648,23
TOTAL
1.648,23
1.648,23
1.648,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.