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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2391 Data de lançamento: 07/05/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade: MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA COLOCAÇÃO DE PELICULA NO VEICULO NOVO LINEA ESSENCE DA SAUDE, CFE OC. NR 787/2014,ANEXA. 0,00 133,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA COLOCAÇÃO DE PELICULA NO VEICULO NOVO LINEA ESSENCE DA SAUDE, CFE OC. NR 787/2014,ANEXA. 133,47
13/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA COLOCAÇÃO DE PELICULA NO VEICULO NOVO LINEA ESSENCE DA SAUDE, CFE OC. NR 787/2014,ANEXA. 133,47
13/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 133,47
TOTAL 133,47 133,47 133,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.