Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: MILTON MANTOVANI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2398 |
Data de lançamento: |
08/05/2014 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Programa PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 05 BANNER. PARA IDENTIFICAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMAS, CFE OC. NR 791/2014,ANEXA. |
0,00 |
1.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 05 BANNER. PARA IDENTIFICAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMAS, CFE OC. NR 791/2014,ANEXA. |
1.150,00 |
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13/05/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 05 BANNER. PARA IDENTIFICAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMAS, CFE OC. NR 791/2014,ANEXA. |
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1.150,00 |
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13/05/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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1.150,00 |
TOTAL |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.