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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MILTON MANTOVANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2398 Data de lançamento: 08/05/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção Programa PAIF
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 05 BANNER. PARA IDENTIFICAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMAS, CFE OC. NR 791/2014,ANEXA. 0,00 1.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 05 BANNER. PARA IDENTIFICAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMAS, CFE OC. NR 791/2014,ANEXA. 1.150,00
13/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 05 BANNER. PARA IDENTIFICAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMAS, CFE OC. NR 791/2014,ANEXA. 1.150,00
13/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.150,00
TOTAL 1.150,00 1.150,00 1.150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.