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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ADRIANA ANELISE BUSS GROHE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2434 Data de lançamento: 13/05/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 KG DE SACOLAS RECICLADAS. PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO DE DOAÇÕES NA CAMPANHA DO AGASALHO 2014, CFE OC. NR 821/2014,ANEXA. 0,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 KG DE SACOLAS RECICLADAS. PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO DE DOAÇÕES NA CAMPANHA DO AGASALHO 2014, CFE OC. NR 821/2014,ANEXA. 110,00
15/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 KG DE SACOLAS RECICLADAS. PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO DE DOAÇÕES NA CAMPANHA DO AGASALHO 2014, CFE OC. NR 821/2014,ANEXA. 110,00
TOTAL 110,00 110,00 0,00
SALDO A PAGAR 110,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.