Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2457 |
Data de lançamento: |
15/05/2014 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
A.S.P.S. |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E 02 PRETOS. PARA USO NA SMS, CFE OC. NR 831/2014,ANEXA. |
0,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E 02 PRETOS. PARA USO NA SMS, CFE OC. NR 831/2014,ANEXA. |
65,00 |
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15/05/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E 02 PRETOS. PARA USO NA SMS, CFE OC. NR 831/2014,ANEXA. |
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65,00 |
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21/05/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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65,00 |
TOTAL |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
19/05/2014 |
1,30 |
3568/2014 |
Lançada |
TOTAL |
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1,30 |
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