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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ANDRÉIA LORENZI - ME.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2487 Data de lançamento: 16/05/2014
Tipo de empenho: Patrimônio-Máquinas e Equipamentos Industriais
Órgão: SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Indústria
Subfunção: Promoção Industrial
Projeto / Atividade: MAPA-Máquinas e Equip para Agroindustria de Massas
Conta de Despesa: 4490.52.28.00.00.00 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 13/2014-EQUIPAM. AGROINDUSTRIA
Fonte de Recurso: MAPA-Máquinas e Equip Agroindustria de Massas

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.PARAINSTALAÇÃO DA AGROINDUSTRIA DE MASSAS DE ACORDO COM O CONVENIO 10074064812/2013- PROGRAMA PRODESA/MAPA, CFE LM NR 2194/2014, OC. NR 812/2014,PREGÃO PRESENCIAL 13/2014, TIPO DE DESPESA 500 E CONTRATO NR 57/2014. 0,00 53.214,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.PARAINSTALAÇÃO DA AGROINDUSTRIA DE MASSAS DE ACORDO COM O CONVENIO 10074064812/2013- PROGRAMA PRODESA/MAPA, CFE LM NR 2194/2014, OC. NR 812/2014,PREGÃO PRESENCIAL 13/2014, TIPO DE DESPESA 500 E CONTRATO NR 57/2014. 53.214,00
02/10/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.PARAINSTALAÇÃO DA AGROINDUSTRIA DE MASSAS DE ACORDO COM O CONVENIO 10074064812/2013- PROGRAMA PRODESA/MAPA, CFE LM NR 2194/2014, OC. NR 812/2014,P´REGÃO PRESENCIAL 13/2014, TIPO DE DESPESA 500 E CONTRO NR 57/2014. 53.214,00
10/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 53.214,00
TOTAL 53.214,00 53.214,00 53.214,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.