Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-Salário Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE DISCO TACOGRAFO DIARIO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS AFX 6238 DA SMEC, CFE OC. NR 866/2014,ANEXA.
0,00
35,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE DISCO TACOGRAFO DIARIO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS AFX 6238 DA SMEC, CFE OC. NR 866/2014,ANEXA.
35,50
26/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE DISCO TACOGRAFO DIARIO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS AFX 6238 DA SMEC, CFE OC. NR 866/2014,ANEXA.
35,50
TOTAL
35,50
35,50
0,00
SALDO A PAGAR
35,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.