Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE SANTO ANTÔNIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
255
Data de lançamento:
13/01/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO HOSPITAL STO ANTONIO DE TTE PORTELA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, PLANTÃO TRAUMATOLOGICO E SERVIÇOS EM SAUDE DIVERSOS, CFE RI NR 14344/2013 ,ANEXA.
0,00
4.631,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO HOSPITAL STO ANTONIO DE TTE PORTELA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, PLANTÃO TRAUMATOLOGICO E SERVIÇOS EM SAUDE DIVERSOS, CFE RI NR 14344/2013 ,ANEXA.
4.631,82
13/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO HOSPITAL STO ANTONIO DE TTE PORTELA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, PLANTÃO TRAUMATOLOGICO E SERVIÇOS EM SAUDE DIVERSOS, CFE RI NR 14344/2013 ,ANEXA.
4.631,82
TOTAL
4.631,82
4.631,82
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SALDO A PAGAR
4.631,82
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.