Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA FAIXA MANIFESTAÇÃO UFFS E UMA FAIXA ADMINISTRAÇÃO. PARA DIVULGAÇÃO DO APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEITA SUL, CFE OC. NR 885/2014,ANEXA.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA FAIXA MANIFESTAÇÃO UFFS E UMA FAIXA ADMINISTRAÇÃO. PARA DIVULGAÇÃO DO APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEITA SUL, CFE OC. NR 885/2014,ANEXA.
180,00
28/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA FAIXA MANIFESTAÇÃO UFFS E UMA FAIXA ADMINISTRAÇÃO. PARA DIVULGAÇÃO DO APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEITA SUL, CFE OC. NR 885/2014,ANEXA.
180,00
TOTAL
180,00
180,00
0,00
SALDO A PAGAR
180,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.