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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 256 Data de lançamento: 13/01/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 21/2013- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 21 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DOS ACAMINHOES E MAQUINAS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013, TIPO DE DESPESA 456. 0,00 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2014 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DOS ACAMINHOES E MAQUINAS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013, TIPO DE DESPESA 456. 8.000,00
23/01/2014 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DOS ACAMINHOES E MAQUINAS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013, TIPO DE DESPESA 456. 1.056,52
28/01/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.056,52
31/01/2014 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DOS ACAMINHOES E MAQUINAS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013, TIPO DE DESPESA 456. 1.416,75
04/02/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.416,75
07/02/2014 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DOS ACAMINHOES E MAQUINAS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013, TIPO DE DESPESA 456. 607,84
12/02/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 607,84
13/02/2014 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DOS ACAMINHOES E MAQUINAS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013, TIPO DE DESPESA 456. 1.139,63
17/02/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.139,63
20/02/2014 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DOS ACAMINHOES E MAQUINAS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013, TIPO DE DESPESA 456. 469,87
26/02/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 469,87
05/03/2014 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DOS ACAMINHOES E MAQUINAS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013, TIPO DE DESPESA 456. 646,41
07/03/2014 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DOS ACAMINHOES E MAQUINAS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013, TIPO DE DESPESA 456. 695,30
07/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2626 646,41
11/03/2014 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DOS ACAMINHOES E MAQUINAS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013, TIPO DE DESPESA 456. 593,56
14/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 695,30
19/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 593,56
20/03/2014 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DOS ACAMINHOES E MAQUINAS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013, TIPO DE DESPESA 456. 418,26
25/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 418,26
31/03/2014 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DOS ACAMINHOES E MAQUINAS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013, TIPO DE DESPESA 456. 420,99
02/04/2014 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DOS ACAMINHOES E MAQUINAS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013, TIPO DE DESPESA 456. 534,87
02/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2633 420,99
09/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 534,87
TOTAL 8.000,00 8.000,00 8.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.