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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ADELINO ALVES DOS SANTOS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2655 Data de lançamento: 23/05/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa do Transporte Escolar-Recurso União
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE-PNATE Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VERIFICAÇÃO DE FALHAS POR SOFTWARE. PARA MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS PLACAS IHE 5989 DA SMEC, CFE OC. NR 892/2014,ANEXA. 0,00 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VERIFICAÇÃO DE FALHAS POR SOFTWARE. PARA MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS PLACAS IHE 5989 DA SMEC, CFE OC. NR 892/2014,ANEXA. 2.500,00
28/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VERIFICAÇÃO DE FALHAS POR SOFTWARE. PARA MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS PLACAS IHE 5989 DA SMEC, CFE OC. NR 892/2014,ANEXA. 2.500,00
TOTAL 2.500,00 2.500,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.