Manutenção do Programa do Transporte Escolar-Recurso União
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-PNATE Transporte Escolar
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VERIFICAÇÃO DE FALHAS POR SOFTWARE. PARA MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS PLACAS IHE 5989 DA SMEC, CFE OC. NR 892/2014,ANEXA.
0,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VERIFICAÇÃO DE FALHAS POR SOFTWARE. PARA MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS PLACAS IHE 5989 DA SMEC, CFE OC. NR 892/2014,ANEXA.
2.500,00
28/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VERIFICAÇÃO DE FALHAS POR SOFTWARE. PARA MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS PLACAS IHE 5989 DA SMEC, CFE OC. NR 892/2014,ANEXA.
2.500,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.