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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2685 Data de lançamento: 26/05/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade: MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA PAR DE AUTO FALANTES 6" PARA PORTA. UMA ANTENA PARA RADIO. UM CHICOTE PARA INSTALAÇÃO.PARA REPOSIÇÃO NO RADIO SAVEIRO IVN 3537 DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 906/2014,ANEXA. 0,00 155,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA PAR DE AUTO FALANTES 6" PARA PORTA. UMA ANTENA PARA RADIO. UM CHICOTE PARA INSTALAÇÃO.PARA REPOSIÇÃO NO RADIO SAVEIRO IVN 3537 DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 906/2014,ANEXA. 155,00
28/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA PAR DE AUTO FALANTES 6" PARA PORTA. UMA ANTENA PARA RADIO. UM CHICOTE PARA INSTALAÇÃO.PARA REPOSIÇÃO NO RADIO SAVEIRO IVN 3537 DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 906/2014,ANEXA. 155,00
TOTAL 155,00 155,00 0,00
SALDO A PAGAR 155,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.