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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NOROESTE DO RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2731 Data de lançamento: 28/05/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Progr Diabete Melitus da Farm.Básica-Recurso Estado
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FES-Diabetes Mellitus-Farmácia Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10.000 CP DE ACIDO ACETILSALICILICO. 1000 CP DE CAPTOPRIL. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, EM CASOS DE NECESSIDADE (DOENÇA), CFE RI NR 18907/2014,ANEXA. 0,00 117,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10.000 CP DE ACIDO ACETILSALICILICO. 1000 CP DE CAPTOPRIL. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, EM CASOS DE NECESSIDADE (DOENÇA), CFE RI NR 18907/2014,ANEXA. 117,00
25/06/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10.000 CP DE ACIDO ACETILSALICILICO. 1000 CP DE CAPTOPRIL. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, EM CASOS DE NECESSIDADE (DOENÇA), CFE RI NR 18907/2014,ANEXA. 100,00
26/06/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 100,00
07/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10.000 CP DE ACIDO ACETILSALICILICO. 1000 CP DE CAPTOPRIL. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, EM CASOS DE NECESSIDADE (DOENÇA), CFE RI NR 18907/2014,ANEXA. 16,92
07/08/2014 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR -0,08
11/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 16,92
TOTAL 116,92 116,92 116,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.