Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: NILO A KARLING FUNERARIA SÃO MATEUS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2889 |
Data de lançamento: |
04/06/2014 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS DE CONSERTO DE CANTEIROS DA AVENIDA NOVE DE MAIO, CFE OC. NR 961/2014,ANEXA |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS DE CONSERTO DE CANTEIROS DA AVENIDA NOVE DE MAIO, CFE OC. NR 961/2014,ANEXA |
650,00 |
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10/06/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS DE CONSERTO DE CANTEIROS DA AVENIDA NOVE DE MAIO, CFE OC. NR 961/2014,ANEXA |
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650,00 |
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02/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2748
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650,00 |
TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
10/06/2014 |
13,00 |
4299/2014 |
Lançada |
TOTAL |
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13,00 |
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