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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NILO A KARLING FUNERARIA SÃO MATEUS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2889 Data de lançamento: 04/06/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS DE CONSERTO DE CANTEIROS DA AVENIDA NOVE DE MAIO, CFE OC. NR 961/2014,ANEXA 0,00 650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS DE CONSERTO DE CANTEIROS DA AVENIDA NOVE DE MAIO, CFE OC. NR 961/2014,ANEXA 650,00
10/06/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS DE CONSERTO DE CANTEIROS DA AVENIDA NOVE DE MAIO, CFE OC. NR 961/2014,ANEXA 650,00
02/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2748 650,00
TOTAL 650,00 650,00 650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 10/06/2014 13,00 4299/2014 Lançada
TOTAL   13,00