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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ABEL BARBOSA PRATES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2900 Data de lançamento: 05/06/2014
Tipo de empenho: Diárias do Poder Executivo
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA O SERV. ABEL PRATES, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE TAPERA-RS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 14608/2014,ANEXA. 0,00 22,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA O SERV. ABEL PRATES, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE TAPERA-RS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 14608/2014,ANEXA. 22,00
05/06/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA O SERV. ABEL PRATES, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE TAPERA-RS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 14608/2014,ANEXA. 22,00
TOTAL 22,00 22,00 0,00
SALDO A PAGAR 22,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.