MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:
DIARIAS 2010/2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERV. CESO FERARRI, REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 07/06/2014 A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, LEVAR PACIENTE, CFE REQUISIÇÃO DE DIRAIAS EM ANEXO.
0,00
62,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERV. CESO FERARRI, REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 07/06/2014 A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, LEVAR PACIENTE, CFE REQUISIÇÃO DE DIRAIAS EM ANEXO.
62,50
05/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERV. CESO FERARRI, REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 07/06/2014 A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, LEVAR PACIENTE, CFE REQUISIÇÃO DE DIRAIAS EM ANEXO.
62,50
TOTAL
62,50
62,50
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SALDO A PAGAR
62,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.