Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS. PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2014, OC. NR 981/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 504. |
2.146,20 |
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30/06/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS. PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2014, OC. NR 981/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 504. |
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1.222,94 |
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02/07/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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1.222,94 |
21/07/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS. PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2014, OC. NR 981/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 504. |
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403,00 |
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23/07/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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403,00 |
15/08/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS. PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2014, OC. NR 981/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 504. |
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520,26 |
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18/08/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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520,26 |
TOTAL |
2.146,20 |
2.146,20 |
2.146,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.