Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS. PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2014, OC. NR 978/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 504. |
1.729,38 |
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07/07/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS. PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2014, OC. NR 978/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 504. |
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840,38 |
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07/07/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS. PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2014, OC. NR 978/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 504. |
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346,00 |
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08/07/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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346,00 |
08/07/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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840,38 |
29/12/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS. PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2014, OC. NR 978/2014,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 504. |
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543,00 |
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29/12/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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543,00 |
TOTAL |
1.729,38 |
1.729,38 |
1.729,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.