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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JAIRTO MARION ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2965 Data de lançamento: 09/06/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: TERMO ADITIVO 04- CONSERTO VEICULOS- MÃO DE OBRA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2010

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO NR 04, CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DE ESPESA 490. 0,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO NR 04, CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DE ESPESA 490. 5.000,00
23/06/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO NR 04, CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DE ESPESA 490. 1.053,00
02/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2743 1.053,00
08/10/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO NR 04, CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DE ESPESA 490. 3.947,00
10/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.176,00
10/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 490,00
10/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 931,00
10/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 450,00
19/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2947 900,00
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 24/06/2014 21,06 4542/2014 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 10/10/2014 9,00 7606/2014 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 10/10/2014 18,62 7607/2014 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 10/10/2014 9,80 7608/2014 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 10/10/2014 23,52 7609/2014 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 19/11/2014 18,00 8601/2014 Lançada
TOTAL   100,00