Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE JIMO CUPIM 1/2 LTS. PARA USO NA TESOURARIA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1037/2014,ANEXA.
0,00
14,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE JIMO CUPIM 1/2 LTS. PARA USO NA TESOURARIA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1037/2014,ANEXA.
14,50
23/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE JIMO CUPIM 1/2 LTS. PARA USO NA TESOURARIA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1037/2014,ANEXA.
14,50
TOTAL
14,50
14,50
0,00
SALDO A PAGAR
14,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.