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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ADRIANA ANELISE BUSS GROHE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3174 Data de lançamento: 24/06/2014
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Família Feliz
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa: FAMILIA FELIZ 2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 KG DE SACOLAS RECICLADAS. PARA ENTREGA DE BONUS EMALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1069/2014,ANEXA. 0,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 KG DE SACOLAS RECICLADAS. PARA ENTREGA DE BONUS EMALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1069/2014,ANEXA. 110,00
30/06/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 KG DE SACOLAS RECICLADAS. PARA ENTREGA DE BONUS EMALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1069/2014,ANEXA. 110,00
10/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 84 110,00
TOTAL 110,00 110,00 110,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.