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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: EDER LUIS ANGIELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3186 Data de lançamento: 25/06/2014
Tipo de empenho: Diárias do Poder Executivo
Órgão: SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade: MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR EDER ANGIELLI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PAROBE-RS LAVAR PACIENTES NO DIA 18 E 19/06/2014, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. 0,00 125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR EDER ANGIELLI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PAROBE-RS LAVAR PACIENTES NO DIA 18 E 19/06/2014, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. 125,00
25/06/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR EDER ANGIELLI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PAROBE-RS LAVAR PACIENTES NO DIA 18 E 19/06/2014, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. 125,00
26/06/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 125,00
TOTAL 125,00 125,00 125,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.