Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: FGTS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3246 |
Data de lançamento: |
27/06/2014 |
Tipo de empenho: |
Fgts a Pagar |
Órgão: |
SECRETARIA MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS_Rec.União |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - Servidores |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
A.S.P.S. |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2014- PSF EMPREGO PUBLICO. |
0,00 |
425,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2014- PSF EMPREGO PUBLICO. |
425,52 |
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27/06/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A FOPAG MES DE JUNHO DE 2014- PSF EMPREGO PUBLICO. |
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425,52 |
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TOTAL |
425,52 |
425,52 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
425,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.