Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI ME AGROPEC |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3290 |
Data de lançamento: |
30/06/2014 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRET.MUN. SANEAMENTO |
Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR SANEAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades Secretaria de Saneamento |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NO PROJETO DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1101/2014,ANEXA. |
0,00 |
205,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/06/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NO PROJETO DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1101/2014,ANEXA. |
205,00 |
|
|
01/07/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NO PROJETO DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1101/2014,ANEXA. |
|
205,00 |
|
TOTAL |
205,00 |
205,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
205,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.