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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3304 Data de lançamento: 30/06/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 14/2012- DIGIFRED
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA M DE VEREADORES, EXERCICIO DE 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2012 E TIPO DE DESPESA 390. 0,00 1.227,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA M DE VEREADORES, EXERCICIO DE 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2012 E TIPO DE DESPESA 390. 1.227,66
28/07/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA M DE VEREADORES, EXERCICIO DE 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2012 E TIPO DE DESPESA 390. 204,61
11/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 204,61
27/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA M DE VEREADORES, EXERCICIO DE 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2012 E TIPO DE DESPESA 390. 204,61
09/09/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 204,61
29/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA M DE VEREADORES, EXERCICIO DE 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2012 E TIPO DE DESPESA 390. 204,61
13/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850019 204,61
31/10/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA M DE VEREADORES, EXERCICIO DE 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2012 E TIPO DE DESPESA 390. 204,61
11/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 204,61
22/12/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA M DE VEREADORES, EXERCICIO DE 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2012 E TIPO DE DESPESA 390. 204,61
22/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850056 204,61
30/12/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA M DE VEREADORES, EXERCICIO DE 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2012 E TIPO DE DESPESA 390. 204,61
30/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 204,61
TOTAL 1.227,66 1.227,66 1.227,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.